湘潭市森林公安局2019年度决算公开
湘潭市林业局 xtly.xiangtan.gov.cn 发布时间:2020-09-04 18:03
2019年湘潭市森林公安局决算公开
目 录
第一部分 湘潭市森林公安局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市森林公安局部门概况
一、部门职责
(一)负责侦查、办理督促和检查破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物、濒危物种等案件,打击毁林犯罪活动;
(二)协同林草部门做好森林防火、负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破、查处其他涉林违法犯罪行为,
(三)协同林业部门开展森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用或处罚等,坚决遏制森林火灾的多发势头;
(四)指导全市森林公安队伍建设,组织森林公安教育培训、警务督察工作;
(五)负责指导县(市区)森林公安机关的业务建设;
(六)承办市林业局和市公安局领导交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。我单位没有二级机构单位。湘潭市森林公安局隶属于湘潭市林业局,内设机构包括:综合科、刑侦治安大队、森林消防大队三个科室。现有中央政法编制11名,在岗11人,另聘协警2人、森林防火值班员3人。
(二)决算单位构成。湘潭市森林公安局2019年部门决算公开单位构成包括:湘潭市森林公安局本级。
第二部分 2019年部门决算表
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部门收支决算总表 |
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公开01表 |
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部门:湘潭市森林公安局 |
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|
金额单位:万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
363.50 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
28.34 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
12.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
345.87 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
375.50 |
本年支出合计 |
52 |
374.21 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
0.87 |
年末结转和结余 |
54 |
2.16 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
总计 |
56 |
376.37 |
||
|
部门收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门:湘潭市森林公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
375.50 |
363.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
28.39 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20402 |
公安 |
28.39 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
28.39 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
347.11 |
335.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
347.11 |
335.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
254.27 |
242.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
||
|
2130213 |
执法与监督 |
54.21 |
54.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130234 |
防灾减灾 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
|
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
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|
部门支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门:湘潭市森林公安局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
374.21 |
374.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20402 |
公安 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
345.87 |
345.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
345.87 |
345.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
253.03 |
253.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2130213 |
执法与监督 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
防灾减灾 |
38.63 |
38.63 |
|
|
|
|
|
||
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|
|||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
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|
财政拨款收支决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门:湘潭市森林公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
363.50 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
335.19 |
335.19 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
363.50 |
本年支出合计 |
49 |
363.53 |
363.53 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.08 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
总计 |
54 |
363.58 |
363.58 |
0.00 |
|
|
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
|
|||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:湘潭市森林公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:湘潭市森林公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.73 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
1.73 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门:湘潭市森林公安局 公开08表
单位:万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
湘潭市森林公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 376.37 万元。与2018年相比,增加 31.39 万元,增长 9.1 %,主要是因为人员方面相关经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 375.50 万元,其中:财政拨款收入 363.50 万元,占 96.8 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 12 万元,占 3.2 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 374.21 万元,其中:基本支出 374.21 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 363.58 万元,与2018年相比,增加 49.03 万元,增长 15.59 %,主要是因为人员方面相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 363.53 万元,占本年支出合计的 97.15 %,与2018年相比,财政拨款支出增加49.06 万元,增长 15.6 %,主要是因为人员经费当年财政追加指标。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 363.53 万元,主要用于以下方面:公共安全支出28.34万元,占7.8%;农林水支出335.19万元,占比92.2%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为302.7万元,支出决算数为363.53万元,完成年初预算的120.1%,其中:
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。
年初预算为28.34万元,支出决算为28.34万元,完成年初预算的100%。
2.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。
年初预算为224.48万元,支出决算为242.35万元,完成年初预算的107.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费当年财政追加指标。
3.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。
年初预算为37.22万元,支出决算为54.21万元,完成年初预算的145.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费当年财政追加指标。
4.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。
年初预算为41万元,支出决算为38.63万元,完成年初预算的94.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调减2.37万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出363.53万元,其中:人员经费284.04万元,占基本支出的78.13%,主要包括基本工资59.29万元、津贴补贴54.02万元、奖金35.35万元、伙食补助费5.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.39万元、职工基本医疗保险缴费18.77万元、住房公积金14.59万元、其他工资福利支出76.5万元、对个人和家庭的补助1.66万元、其他社会保障缴费0.48万元;公用经费79.5万元,占基本支出的21.87%,主要包括办公费7.06万元、印刷费0.51万元、电费6.86万元、邮电费0.37万元、差旅费12.75万元、培训费1.13万元、被装购置费2.45万元、维护费0.4万元、劳务费22.86万元、工会经费3.83万元、其他交通费用1.02万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务支出4.82万元、委托业务费12.4万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.73万元,支出决算为3.02万元,完成预算的31.04%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
公务接待费支出预算为1.73万元,支出决算为0万元,2019年度无公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为3.02万元,完成预算的37.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减三公经费,与上年相比减少1.97万元,减少39.48%,减少的主要原因是我局严格车辆管理,实行公务派车审批制度,严禁私自驾车、出车,严禁公车私用,压缩车辆费用开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.02 万元,占 100 %。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元。
2.公务接待费支出决算为0万元。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.02万元,其中:公务用车运行维护费3.02万元,主要是车辆主要是单位车辆年久老化,维修费支出所致,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
1.部门整体支出管理和使用基本情况
根据年度部门整体支出绩效申报目标,合理有序的使用财政资金,很好地完成了部门整体支出绩效各项效益指标,并超额完成年度绩效目标值。
2.绩效目标完成情况
1.全年共刑事案件立案20起,200%完成绩效目标;
2.人均办案数为1.82起,200%完成绩效目标值;
3.森林火灾24小时扑灭率为100%,完成绩效目标值100%,生态效益指标完成率105%;
4.执法资格考试合格率100%,绩效目标值为108%;5、严格执行网上办案程序规定,社会公众服务满意度达100%,绩效目标完成值100%。
5.工作亮点:2019年我局侦破了一系列在全省乃至全国有影响的案件,共破获刑事案件56起,先后打掉6个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人31人、移送起诉30人。10月份前后,受气候条件影响,森林火灾频发,为迅速遏制森林火灾的高发势头,全市森林公安机关果断出击,共破获森林失火案件3起,移送起诉5人,协助林业部门调查火案12起,移送做林业行政处罚,从而给违法者以极大的震慑。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出79.5万元,比年初预算数136.09万元减少56.58万元,减少41.58%。主要原因是:本单位按财政要求压减一般性支出。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.13万元,用于民警警衔晋升培训和开展业务知识培训,共计9人次。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 3.78 万元,其中:政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3.78 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆 2 辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是非税罚没收入等。本单位有其他收入为实有资金账户收入,包括利息收入、其他行政事业单位往来款等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年部门整体支出绩效评价报告
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部门概况 |
单位名称 |
湘潭市森林公安局 |
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年度预算金额 |
2019年,本部门年初预算收入为302.7万元,年中追加预算88.8万元,压减一般公共支出15.08万元,调整预算收入数为375.5万元。 |
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主管部门 |
湘潭市林业局 |
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单位基本职能 |
负责侦查、办理督促和检查破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物、濒危物种等案件,打击毁林犯罪活动;协同林草部门做好森林防火、负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破、查处其他涉林违法犯罪行为,协同林业部门开展森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用或处罚等,坚决遏制森林火灾的多发势头,承办市公安局领导交办的其他事项。 |
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绩效完成情况 |
部门整体支出管理和使用基本情况 |
根据年度部门整体支出绩效申报目标,合理有序的使用财政资金,很好地完成了部门整体支出绩效各项效益指标,并超额完成年度绩效目标值。 |
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绩效目标完成情况 |
1、全年共刑事案件立案20起,200%完成绩效目标;2、人均办案数为1.82起,200%完成绩效目标值;3、森林火灾24小时扑灭率为100%,完成绩效目标值100%,生态效益指标完成率105%;4、执法资格考试合格率100%,绩效目标值为108%;5、严格执行网上办案程序规定,社会公众服务满意度达100%,绩效目标完成值100%。 工作亮点:2019年我局侦破了一系列在全省乃至全国有影响的案件,共破获刑事案件56起,先后打掉6个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人31人、移送起诉30人。10月份前后,受气候条件影响,森林火灾频发,为迅速遏制森林火灾的高发势头,全市森林公安机关果断出击,共破获森林失火案件3起,移送起诉5人,协助林业部门调查火案12起,移送做林业行政处罚,从而给违法者以极大的震慑。 |
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存在的问题分析及改进措施 |
存在的问题 |
对绩效评价工作的理解不深、重视不够,时间节点把握不准,根据省局统一部署及时开展打击涉林违法犯罪专项行动,立案数量激增超额完成年初目标。 |
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改进措施 |
研究并制定相关规章制度及工作方案,对绩效评价工作提出了切实可行的工作要求,明确绩效评价对象,落实责任,严格按照规章制度及工作方案办事,积极办结打击涉林违法犯罪刑事案件,力争办结率100%。加强信息网络管理和火灾预测、预报;规范执法办案审核审批程序,加强执法监督。 |
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其他需要说明问题 |
无 |
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