湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)2024年部门预算公开说明 

湘潭市林业局 xtly.xiangtan.gov.cn 发布时间:2024-01-26 10:46

  目 录

  第一部分 2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  七、名词解释

  第二部分 2024年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、其他项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  24、政府采购

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、林业应用与开发研究、林业技术推广和技术咨询。

  2、森林苗圃和森林经营规划设计。

  3、经济林和干鲜水果良种苗木的繁育。

  4、城市绿化大苗和花卉培养;保护和合理开发利用森林资源、不断提高林地生产率和森林质量。

  (二)机构设置

  湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)内设机构包括:本部门共有编制人数37人,实有人数33人。内设股室6个,分别为:办公室、科研股、人事股、计财股、林场经营与管护股、林业产业发展股。

  二、部门预算单位构成

  湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算614.33万元,其中:一般公共预算拨款614.33万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.12万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年减少21.66万元,主要原因是基本支出减少21.16万元,项目支出减少0.5万元。

  (二)支出预算:2024年本部门支出预算614.33万元,其中:科学技术支出614.33万元。支出较去年减少21.66万元,主要原因是基本支出减少21.66万元,项目支出减少0.5万元。

  四、一般公共预算拨款支出

  2024年本部门一般公共预算拨款支出预算614.33万元,其中:科学技术支出614.33万元,占100%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年本部门基本支出预算598.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2024年本部门项目支出预算15.82万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出15.82万元,主要用于房屋、围墙、水电、道路等基础设施维修维护等方面。

  五、政府性基金预算支出

  本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2024年本部门未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

  (二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费3.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.2万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

  (三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算0.9万元,拟召开职工继续培训,人数33人,内容为拟召开网上培训和线下培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

  (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额460.0万元,其中,货物类采购预算91.2万元;工程类采购预算225万元;服务类采购预算143.8万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为614.33万元,其中,基本支出598.51万元,项目支出15.82万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

文档附件:
    市林科所2024年部门整体支出绩效目标表 .docx
    2024林科所部门预算公开表(定稿).xlsx
 
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